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田阳县文化和体育广电局2014年项目收入支出决算表

2017-06-29 09:48     作者:田阳县文广局
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田阳县文化和体育广电局2014年项目收入支出决算表
                                      财决06表
编制单位:广西百色市田阳县广播电影电视局           2014年度                 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 1,847,400.00 0.00 0.00 1,847,400.00 0.00 0.00 1,847,400.00 1,847,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 1,847,400.00 0.00 0.00 1,847,400.00 0.00 0.00 1,847,400.00 1,847,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 1,482,600.00 0.00 0.00 1,482,600.00 0.00 0.00 1,482,600.00 1,482,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070404   广播 1,437,000.00 0.00 0.00 1,437,000.00 0.00 0.00 1,437,000.00 1,437,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070406   电影 45,600.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 0.00 45,600.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 364,800.00 0.00 0.00 364,800.00 0.00 0.00 364,800.00 364,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 364,800.00 0.00 0.00 364,800.00 0.00 0.00 364,800.00 364,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                   
                                   
                                   
注:本表为自动生成表。                                
                                       
                                       
田阳县文化和体育广电局2014年项目收入支出决算表
                                      财决06表
编制单位:广西百色市田阳县文化和体育局           2014年度                 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 14,222,688.20 0.00 0.00 14,222,688.20 0.00 0.00 14,222,688.20 14,222,688.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 12,101,556.62 0.00 0.00 12,101,556.62 0.00 0.00 12,101,556.62 12,101,556.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 8,776,986.62 0.00 0.00 8,776,986.62 0.00 0.00 8,776,986.62 8,776,986.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 7,752,260.62 0.00 0.00 7,752,260.62 0.00 0.00 7,752,260.62 7,752,260.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 1,024,726.00 0.00 0.00 1,024,726.00 0.00 0.00 1,024,726.00 1,024,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 680,350.00 0.00 0.00 680,350.00 0.00 0.00 680,350.00 680,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070305   体育竞赛 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 460,350.00 0.00 0.00 460,350.00 0.00 0.00 460,350.00 460,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20706 文化事业建设费安排的支出 507,020.00 0.00 0.00 507,020.00 0.00 0.00 507,020.00 507,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070699   其他文化事业建设费安排的支出 507,020.00 0.00 0.00 507,020.00 0.00 0.00 507,020.00 507,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 2,137,200.00 0.00 0.00 2,137,200.00 0.00 0.00 2,137,200.00 2,137,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 2,137,200.00 0.00 0.00 2,137,200.00 0.00 0.00 2,137,200.00 2,137,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,507,374.00 0.00 0.00 1,507,374.00 0.00 0.00 1,507,374.00 1,507,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,507,374.00 0.00 0.00 1,507,374.00 0.00 0.00 1,507,374.00 1,507,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 1,507,374.00 0.00 0.00 1,507,374.00 0.00 0.00 1,507,374.00 1,507,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 613,757.58 0.00 0.00 613,757.58 0.00 0.00 613,757.58 613,757.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 515,900.00 0.00 0.00 515,900.00 0.00 0.00 515,900.00 515,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 515,900.00 0.00 0.00 515,900.00 0.00 0.00 515,900.00 515,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 97,857.58 0.00 0.00 97,857.58 0.00 0.00 97,857.58 97,857.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 97,857.58 0.00 0.00 97,857.58 0.00 0.00 97,857.58 97,857.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表为自动生成表。                                
                                       
                                       

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